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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-11-08 09:37

同學(xué)您好,加計抵減不用計提的,直接在實際抵減的時候,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸其他收益

豆豆 追問

2019-11-08 09:48

可怕了,前面三期我都這樣計提了,老師咋整???~

糖果老師 解答

2019-11-08 10:01

紅沖之后做正確分錄就行

豆豆 追問

2019-11-08 10:19

太難了,咱會計課堂的老師有些說要計提有些說不用,我都不懂咋整法

糖果老師 解答

2019-11-08 10:21

關(guān)系不大的,結(jié)果差不多,規(guī)范一點就補計提再做賬

豆豆 追問

2019-11-08 10:23

這。。。。。
那我是計提還是不計提呢?

糖果老師 解答

2019-11-08 10:23

建議計提,規(guī)范做賬。

豆豆 追問

2019-11-08 10:25

好的,謝謝糖果老師

糖果老師 解答

2019-11-08 10:26

哈哈不客氣的。
滿意的話記得五星評價鼓勵一下喔~

豆豆 追問

2019-11-08 10:27

老師,之前我銀行預(yù)付培訓(xùn)費
借:預(yù)付賬款—XX公司
     貸:銀行存款
現(xiàn)在發(fā)票回來了我這樣入賬對嗎?
借:管理費用—培訓(xùn)費
     貸:預(yù)付賬款—XX公司

豆豆 追問

2019-11-08 10:28

是老板培訓(xùn)的,但是他常年不領(lǐng)工資那種

糖果老師 解答

2019-11-08 10:33

可以的,你這么做賬沒問題

豆豆 追問

2019-11-08 10:36

好的,謝謝老師

糖果老師 解答

2019-11-08 10:52

不客氣的,祝您生活愉快~

豆豆 追問

2019-11-08 11:15

老師,還想請問您
我是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類行業(yè)
我現(xiàn)在拿到信息技術(shù)服務(wù)—檢查費的專票我應(yīng)該怎么入賬呢?

豆豆 追問

2019-11-08 11:15

只有發(fā)票,沒付款回單

糖果老師 解答

2019-11-08 11:21

借管理費用,貸應(yīng)付賬款

豆豆 追問

2019-11-08 11:25

好的,謝謝老師

糖果老師 解答

2019-11-08 11:51

不客氣的。祝您生活愉快~

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同學(xué)您好,加計抵減不用計提的,直接在實際抵減的時候,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸其他收益
2019-11-08 09:37:57
你好 發(fā)票是怎么給你開的
2020-07-09 14:48:42
一、直接在2020年沖銷計提數(shù)據(jù),按實際的金額重新計提處理。
2020-03-09 13:57:46
你好,需要補做繳納稅款的分錄 借:應(yīng)交稅費—某某稅款,貸:銀行存款?
2021-07-01 16:16:47
您好 加計遞減計提的是本期可加計遞減金額
2019-06-10 11:07:17
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