
以前會計做了一筆虛增的業(yè)務(wù),借:管理費用 300000 貸:應(yīng)付賬款 300000現(xiàn)在怎么解決?是先紅沖掉、然后再找300000的發(fā)票嗎?還是怎么解決?
答: 這個是有發(fā)票的嗎 沒有發(fā)票的話是不是已經(jīng)調(diào)增了
老師,您好。公司房租租金一年6000元,1-3月未付款,也未收到發(fā)票。我計提了房租租金,借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 。4月1日付款6000元,4月26日收到6000元發(fā)票,4月份怎么做賬呢?
答: ,借:管理費用 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 房東 負數(shù) 借預(yù)付賬款/待攤費用 -房租6000 貸應(yīng)付賬款 -房東,6000 發(fā)票貼這后面,借管理費用 貸預(yù)付賬款 房租,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
運費估價借:管理費用-運費貸:應(yīng)付賬款-估價,要是發(fā)票來個以后怎么沖回
答: 您好發(fā)票來了先做這個分錄的負數(shù),然后再根據(jù)發(fā)票正常入賬


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2019-11-07 12:49
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