
結轉損益的時候,管理費用辦公費余額那里有-280,是減免稅款的錢,是直接2400-280寫到貸方嗎?還是重新做一個憑證借管理費用,貸本年利潤?
答: 你好 查一下憑證,減免稅款那個分錄是怎么寫的? 要寫成 借 管理費用 -280 (如寫成貸管理費用,結轉的時候,就找不到這筆)
金稅盤的減免稅款支付時 借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款 減免時 借:應交稅費——減免稅款 貸:管理費用——辦公費 期末結轉的時候是不是這個不結轉
答: 你好,是的,因為管理費用借方與貸方剛好抵消了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,金稅盤都是以減免稅款來核算嗎,貸方通常沖管理費用嗎
答: 是的,你是一般納稅人吧,你做這個分錄沒有問題


AMY 追問
2019-11-07 08:42
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2019-11-07 08:43
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