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靜麗
于2019-11-18 12:27 發(fā)布 ??879次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-11-18 12:30
您好,借管理費用貸銀行存款
靜麗 追問
2019-11-18 12:40
老師前年的購買借 管理費用 貸銀行存款 抵扣時 借 應交稅費-抵免稅款 貸 管理費用 這兩步都做完了沒問題,可是銀行實際扣款的時候不是扣的計提的稅款,扣的是減完稅控盤的稅款,等于計提跟扣款中間有個差額不知道怎么弄
文老師 解答
2019-11-18 12:50
您好,您的意思是應交稅費由差異是嗎
2019-11-18 13:15
對,計提跟扣款之間有差異
2019-11-18 14:01
您應該是進項稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,您減免的稅款也應該是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣最后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅,您現(xiàn)在就是減免的稅款沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅的,您就借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款,然后再借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-18 14:19
老師我理解的是銷項和進項都不結(jié)轉(zhuǎn),只有月末銷項大于進項了在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那里呢,不知道對不對
2019-11-18 20:14
應該是是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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靜麗 追問
2019-11-18 12:40
文老師 解答
2019-11-18 12:50
靜麗 追問
2019-11-18 13:15
文老師 解答
2019-11-18 14:01
靜麗 追問
2019-11-18 14:19
文老師 解答
2019-11-18 20:14