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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-11-06 15:31

你好!你稅務(wù)上面肯定是要先計提了

小胖 追問

2019-11-06 15:37

假如說,我們這個月要發(fā)上個月的工資,我要在上個月的財務(wù)上面就要把這筆支出及上去嗎,在上月就要做計提,然后到了這個月發(fā)工資的時候我在做發(fā)放的人嗎

宋生老師 解答

2019-11-06 15:39

你好!是的。上個月計提,這個月發(fā)放

小胖 追問

2019-11-06 15:41

好的,謝謝

宋生老師 解答

2019-11-06 15:43

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好!你稅務(wù)上面肯定是要先計提了
2019-11-06 15:31:43
(1)計提工資時: 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 (2)發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--個人所得稅 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款--公積金(個人) 貸:庫存現(xiàn)金 (3)交納社保時: 借:管理費(fèi)用--社保(公司承擔(dān)) 借:管理費(fèi)用--公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款--社保(個人) 借:其他應(yīng)付款--公積金(個人)) 貸:銀行存款
2020-07-08 10:17:42
你好,還是要先計提確認(rèn)成本費(fèi)用,再付款沖銷應(yīng)付職工薪酬。
2019-04-16 11:32:13
您好!可以的。
2017-04-07 15:10:33
按照實(shí)際發(fā)生的工資入賬,借應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,
2020-08-21 14:48:23
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