
你好 老師 我的報表因為應(yīng)收和應(yīng)付出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 是要做一筆調(diào)整分錄嗎?是不是這樣做的呢?
答: 這個不用做賬務(wù)處理的,只要報表上重分類就可以
您好老師,暫估應(yīng)收余額是負(fù)數(shù),咋調(diào)整,分錄怎么做,我試了沒試明白
答: 您好,看下負(fù)數(shù)發(fā)生額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
報表里面的應(yīng)收應(yīng)付不能為負(fù)數(shù)嗎?如果是負(fù)數(shù)要怎么去調(diào)整呢?
答: 你好,對的是的,把它放到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款里面就可以的。
資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款出來是負(fù)數(shù),應(yīng)怎樣調(diào)整成正數(shù),往那個科目調(diào)整,會計分錄怎么做
老師,其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)了,我計錯了,想調(diào)整其他應(yīng)收款正數(shù)的另一家公司,這種分錄要如何調(diào)整
請問老師,這張表中其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款的負(fù)數(shù)應(yīng)該怎樣調(diào)整,調(diào)整分錄怎么做?


feeling 追問
2019-11-06 15:10
辜老師 解答
2019-11-06 15:10
feeling 追問
2019-11-06 15:15
辜老師 解答
2019-11-06 15:18