
資產(chǎn)負債表里其他應收款出來是負數(shù),應怎樣調(diào)整成正數(shù),往那個科目調(diào)整,會計分錄怎么做
答: 您好!你現(xiàn)在是其他應收款貸方余額是嗎
單位由于前期會計入賬的原因,將其他應收款pos機在資產(chǎn)負債表中提現(xiàn)出來是負數(shù),現(xiàn)總單位要求資產(chǎn)負債表不能出現(xiàn)副數(shù),要調(diào)整一下,怎樣調(diào)整?其他應收可以往那個科目里調(diào)整?
答: 其他應收款是負數(shù)需要重分類到資產(chǎn)負債表的其他應付款里
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負債表期末應付帳款是負數(shù),調(diào)整為正數(shù),怎做會計分錄?
答: 你好,你可以做這個調(diào)整分錄 借;預付賬款,貸;應付賬款


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2019-02-21 11:25
宋生老師 解答
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