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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-17 14:33

老師,您別生氣啊,我剛開始做會計

鄒老師 解答

2016-11-17 14:29

你好,分錄是這樣調(diào)整
其他應(yīng)付款就沒有余額了,填寫在其他應(yīng)收款欄次

鄒老師 解答

2016-11-17 14:36

你好,可以理解的

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其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額;其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額. 是負數(shù)可以,但是資產(chǎn)負債表需要調(diào)整到對應(yīng)科目正數(shù)
2022-03-11 13:35:56
你好,這個是借款的業(yè)務(wù)嗎?你放到應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面。
2021-10-11 09:07:32
分公司的加總公司的,其他應(yīng)收5300,其他應(yīng)付370,
2021-09-02 07:30:19
您好,其他應(yīng)收款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的借方余額,其他應(yīng)付款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款貸方余額。
2020-07-03 13:46:36
你好,應(yīng)該是在預付賬款借方100
2020-07-02 22:02:31
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