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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-05 10:24

你好,收款,借;銀行存款  貸:預收賬款

5fsshz 追問

2019-11-05 10:26

而且我們剛開始做,貨要到來年才能發(fā),原料票我這邊暫時也沒有,成本還沒法結轉,待來年再結轉能行嗎?

立紅老師 解答

2019-11-05 10:32

你好,如果開票是需要交稅的,增值稅等。,

5fsshz 追問

2019-11-05 10:42

已經開票了,那我分錄要怎么做呢?

立紅老師 解答

2019-11-05 10:54

你好,如果開票了,借:銀行存款  貸:主營業(yè)務收入  應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

5fsshz 追問

2019-11-05 11:03

那我,貨要到來年才能發(fā),原料票我這邊暫時也沒有,成本還沒法結轉,待來年再結轉能行嗎?

立紅老師 解答

2019-11-05 11:10

你好,成本明年結轉。

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相關問題討論
你好,收款,借;銀行存款 貸:預收賬款
2019-11-05 10:24:40
你好,可以的,可以這樣處理的,
2019-07-08 17:25:58
你好,貸方應當全額計入應收賬款才是的
2019-03-29 09:42:48
你好,分錄是這樣沒錯,。
2020-05-11 11:10:26
你好,一般不這樣寫的啊,收款不計入應付
2019-05-31 10:27:16
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