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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-11-05 10:14

七月份補(bǔ)做可以的

郭老師 解答

2019-11-05 10:14

你六月份少做了七月份補(bǔ)上本年累計(jì)對的

追問

2019-11-05 10:17

因?yàn)?4.87的進(jìn)項(xiàng)稅在6月已認(rèn)證抵扣了,七月再做就重復(fù)做了,七月如果不做進(jìn)項(xiàng)稅這筆分錄,銀行存款又對不上

郭老師 解答

2019-11-05 10:21

你認(rèn)證了賬上沒有做
七月份只做賬不申報(bào)的

追問

2019-11-05 10:24

如果做了不申報(bào)抵扣,余額表里始終有進(jìn)項(xiàng)44.87借方余額

郭老師 解答

2019-11-05 10:28

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。

追問

2019-11-05 10:58

老師,剛才我做了,但這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅又是借方余額44.87

郭老師 解答

2019-11-05 11:03

你上個月的能對起來嗎

追問

2019-11-05 11:06

始終有個進(jìn)項(xiàng)44.87的借方余額,如果與這一期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅一進(jìn)抵銷項(xiàng),就平了,6月已抵扣過了

郭老師 解答

2019-11-05 11:13

比如你少做了十,六月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,未交增值稅20
借未交增值稅貸銀存10
是不是會出現(xiàn)這個
七月份30
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅20
借未交增值稅貸銀存30

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相關(guān)問題討論
七月份補(bǔ)做可以的
2019-11-05 10:14:00
發(fā)生業(yè)務(wù)的時候 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入 還錢的時候 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2020-01-17 09:40:51
您好,可以做分錄,借:管理費(fèi)用-廣告費(fèi),或者以前年度損益調(diào)整,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-07-07 14:26:58
你好,沒有付款,不用做付款分錄啊,只要把開進(jìn)來發(fā)票做賬就好
2019-10-19 20:52:31
您好!做到17年 就可以了
2017-05-24 16:48:43
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