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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 11:54

你好 你去年是怎么做分錄 這樣好判斷怎么調(diào)整    進(jìn)項(xiàng)稅也沒(méi)做 意思全部計(jì)入費(fèi)用里面去了   ?

月如意 心添翼 追問(wèn)

2020-06-12 11:57

做年做的借:管理費(fèi)用―車輛維修費(fèi)
               貸:銀行存款7270
實(shí)際對(duì)方發(fā)票多開了是7300

meizi老師 解答

2020-06-12 12:06

你好   那你要按發(fā)票7300來(lái)做  多的30你走營(yíng)業(yè)外收入就行了。借銀行存款7270 貸以前年度損益調(diào)整 7270      在按實(shí)際做  借以前年度損益調(diào)整  進(jìn)項(xiàng)稅  貸銀行存款7270    以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外收入  30     最后把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去

月如意 心添翼 追問(wèn)

2020-06-12 12:26

暈了!老師,有沒(méi)有簡(jiǎn)單的分錄方法

meizi老師 解答

2020-06-12 12:31

你你好 你跨年了必須要走這個(gè)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整的。     你把你發(fā)票上面的進(jìn)項(xiàng)稅金額 發(fā)來(lái)  看看 我看能不能直接調(diào)整

月如意 心添翼 追問(wèn)

2020-06-12 12:33

發(fā)票7300分錄!您的分錄我不大懂,怎么還有營(yíng)業(yè)外收入!我是費(fèi)用發(fā)票?

meizi老師 解答

2020-06-12 12:37

你好 因?yàn)槟闶菍F?nbsp; 按發(fā)票來(lái)做賬 。 7300 做賬 而不是按你實(shí)際付款金額 。 你少付款的30是轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入 或者你掛其他應(yīng)付款。  看不太清楚你的發(fā)票 。太模糊了。

月如意 心添翼 追問(wèn)

2020-06-12 12:40

6460.18      稅額839.82   總額7300
那整體分錄也不太懂,以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是不是管理費(fèi)用嗎?怎么還調(diào)銀行存款?

meizi老師 解答

2020-06-12 12:43

你好  嗯是的     因?yàn)槟阕铋_始是銀行存款去支付的  你是支付的7270  實(shí)際發(fā)票總額是7300    1. 先沖你之前分錄 借銀行存款7270 貸以前年度損益調(diào)整 7270   2. 在按發(fā)票做 借   借以前年度損益調(diào)整6460.18   進(jìn)項(xiàng)稅 839.82 貸銀行存款7270  其他應(yīng)付款30         后期在轉(zhuǎn) 借其他應(yīng)付款30貸營(yíng)業(yè)外收入30      在把以前年度損益調(diào)整余額 轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)

月如意 心添翼 追問(wèn)

2020-06-12 12:48

最后一個(gè)問(wèn)題!以前分錄是貸應(yīng)付賬款,不是銀行存款,我應(yīng)該沖應(yīng)付賬款唄?對(duì)嗎

meizi老師 解答

2020-06-12 12:51

你好  是的  對(duì)應(yīng)的去沖之前的科目

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你好 你去年是怎么做分錄 這樣好判斷怎么調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅也沒(méi)做 意思全部計(jì)入費(fèi)用里面去了 ?
2020-06-12 11:54:00
發(fā)生捐贈(zèng)支出時(shí): 借:營(yíng)業(yè)外支出——捐贈(zèng) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 如果企業(yè)通過(guò)公益性社會(huì)組織和縣級(jí)以上人民政府及其部門等國(guó)家機(jī)關(guān),或者直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院,無(wú)償捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的,根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2020年第9號(hào),免征增值稅,所以還需要做以下會(huì)計(jì)分錄: 捐贈(zèng)物品免征增值稅處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 同時(shí),將購(gòu)進(jìn)時(shí)與捐贈(zèng)物品相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-04-03 16:18:41
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-14 14:39:31
您好,這個(gè)情況你正常做賬就好了,A公司根據(jù)B公司來(lái)來(lái)的發(fā)票做成本,借成本進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款,B公司開票出去借應(yīng)收賬款A(yù)貸收入銷項(xiàng)稅金,B收別人公司發(fā)票做借成本進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款對(duì)方公司。
2019-12-21 11:53:06
你好 沒(méi)有發(fā)票 可以計(jì)入成本費(fèi)用 只不過(guò)匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增所得稅 只調(diào)整申報(bào)表 不調(diào)賬
2020-07-29 15:39:09
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