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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-05 10:04

是的,需要把這個都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

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是的,這個處理是對的。
2024-04-11 11:22:55
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-08-21 15:30:28
你好? 你還得減去 留抵進項稅的? ?來計算應(yīng)交增值稅的? ? ?
2020-11-11 15:38:53
您好,是的,就是增值稅申報表的應(yīng)交稅費
2019-04-06 11:17:51
上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
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