老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

其他應(yīng)收款上期期末余額在貸方,本期借貸雙方都有發(fā)生額,那本期的期末余額公式怎么做?
答: 期末余額的公式=期初+本期增加-本期減少 您這個(gè)情況,涉及科目重分類了,其他應(yīng)收款上期期末余額在貸方表示的是其他應(yīng)付款的意思。
老師,如果其他應(yīng)收款借方發(fā)生額是-100,貸方發(fā)生額100,那么余額在哪邊,是多少?
答: 余額是0 200的貸方余額在其他應(yīng)付款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收款借方100貸方200發(fā)生額是多少啊,
答: 這個(gè)要看借方,還是貸方發(fā)生額

