
老師好,因?yàn)樯陥?bào)疏忽,進(jìn)項(xiàng)有認(rèn)證未抵扣,導(dǎo)致本該有期末留抵10000稅金沒留抵還多交了兩千多的稅,后來咨詢過12366,把報(bào)表數(shù)據(jù)改過來了,但已經(jīng)真實(shí)存在一筆稅金扣款了,如果不退稅可以嗎?怎么做比較好一點(diǎn)
答: 你們現(xiàn)在屬于多交了吧 可以退或者以后抵扣
老師好,因?yàn)樯陥?bào)疏忽,進(jìn)項(xiàng)有認(rèn)證未抵扣,導(dǎo)致本該有期末留抵沒留抵還多交了兩千多的稅,后來咨詢過12366,把報(bào)表數(shù)據(jù)改過來了,但已經(jīng)真實(shí)存在一筆稅金扣款了,如果不退稅可以嗎
答: 可以申請(qǐng)退,但是一般稅局不會(huì)退,只會(huì)讓你留抵
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證申報(bào)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如何處理
答: 你好,你的意思是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,問這個(gè)大的金額怎么辦是嗎?







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