老師,我們公司是以服務(wù)費(fèi)作為主要收入,設(shè)備從總部買來,再以原價(jià)賣給代理商。會(huì)計(jì)處理是買的時(shí)候借:庫存商品 貸:銀行存款 然后售出的時(shí)候做向相反分錄嗎?不涉稅,設(shè)備不賺錢,公司很小,目前很多東西也不規(guī)范。

學(xué)堂用戶_ph561764
于2019-11-04 11:31 發(fā)布 ??644次瀏覽
- 送心意
何江何老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-11-04 11:33
您好同學(xué)
這個(gè)可以的同學(xué)但是不涉稅是不對的,銷售時(shí)貸方有稅
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您好同學(xué)
這個(gè)可以的同學(xué)但是不涉稅是不對的,銷售時(shí)貸方有稅
2019-11-04 11:33:11
你好,對的
2018-04-16 23:06:50
小規(guī)模企業(yè)銷售退回的會(huì)計(jì)分錄不是 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 老會(huì)計(jì)處理 借: 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣不是企業(yè)所得稅多交嗎?老會(huì)計(jì)這樣做有什么好處理
解析:你需要告訴具體的金額,這個(gè)賬務(wù)處理存在錯(cuò)誤,因?yàn)檎_銷主營業(yè)務(wù)成本,就會(huì)沖銷主營業(yè)務(wù)收入,這樣的業(yè)務(wù)是增大了企業(yè)的本年利潤,會(huì)多交所得稅。
2021-11-18 16:46:03
你好,這些庫存商品買來是做什么用的?
2022-03-18 16:32:48
首先,您應(yīng)該根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,正確地記錄期初庫存商品的數(shù)量和金額。其次,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)當(dāng)將期初庫存商品的成本轉(zhuǎn)入到相應(yīng)的費(fèi)用科目中。最后,在結(jié)賬時(shí),需要將期初庫存商品的成本減去,以確保賬目的準(zhǔn)確性。
2023-03-23 15:12:33
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學(xué)堂用戶_ph561764 追問
2019-11-05 10:18
何江何老師 解答
2019-11-05 10:24
學(xué)堂用戶_ph561764 追問
2019-11-05 10:25
何江何老師 解答
2019-11-05 10:26