老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計(jì),又要做出納,無語死 問
做會計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

每個(gè)月我們會將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品,然后本月銷售的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,那生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品比本月銷售的庫存商品多是不是合理的?
答: 你好,如果沒有庫存商品沒有期初數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的金額是必須大于等于銷售庫存商品的金額 的
我本月沒有購進(jìn)貨物,但是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時(shí)候庫存商品科目在貸方,庫存商品不就是負(fù)數(shù)了嗎,那我還結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本那么結(jié)轉(zhuǎn)成本比庫存商品的數(shù)額大,庫存商品余額就變成負(fù)數(shù)了怎么辦?
答: 您好,在結(jié)轉(zhuǎn)成本之前,先暫估一下貨物成本,記入庫存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我根據(jù)庫存原材料,本月入庫,本月盤點(diǎn)結(jié)存,計(jì)算出本月領(lǐng)用原材料,再根據(jù)領(lǐng)用材料結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,把所有制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,后把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,然后把上月庫存商品十本月庫存商品減本月結(jié)存庫存商品得出本月銷售庫存商品的成本,最后把本月銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這樣步驟對嗎
答: 對的,描述的流程正確。
為什么結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本是借庫存商品 貸生產(chǎn)成本啊,結(jié)轉(zhuǎn)成本不是借成本 貸庫存商品嗎
庫存商品暫估入庫,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營業(yè)務(wù)成本貸;庫存商品-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,會影響結(jié)轉(zhuǎn)后的庫存商品單價(jià)嗎
請問老師當(dāng)庫存商品過多時(shí),不需要全部結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。


郭老師 解答
2022-03-18 16:32
花兒 追問
2022-03-18 16:37
郭老師 解答
2022-03-18 16:40
花兒 追問
2022-03-18 16:43
郭老師 解答
2022-03-18 16:44