通過申報(bào)營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額,與取 問
稅務(wù)局通過成本費(fèi)用 與您取得的發(fā)票,申報(bào)的工資,申報(bào)的稅金合理比對(duì), 有差額 答
老師,這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候,實(shí)際利潤額提示這個(gè):通 問
據(jù)實(shí)填報(bào)就行了,那個(gè)只是提示 答
老師你好申報(bào)出現(xiàn)疑點(diǎn):通過申報(bào)營業(yè)收入-利潤總額 問
你好,你的這個(gè)所得稅申報(bào)表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來看一下嗎? 答
本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng)嗎 問
是,本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng) 答
老師好 今年2025年我們單位被稅務(wù)檢查 然后要補(bǔ) 問
同學(xué)你好! 你家原來的未開票收入,是沒做賬嗎?還是說做賬了,但是,稅局沒申報(bào),能麻煩你說明一下嗎 答

應(yīng)收賬款發(fā)生嚴(yán)重減值,信用減值損失金額是差額,還是可收回的???
答: 您好,這個(gè)是可以收回的,可以
老師這個(gè)第2題的應(yīng)收賬款金額怎么是103000呢
答: 您好,應(yīng)收賬款是103000 借:應(yīng)收賬款103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)3000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收賬款金額再貸方是什么意思
答: 您好 應(yīng)該是收了款項(xiàng)還沒有開具發(fā)票






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


