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送心意

笑口常開老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-04-26 10:32

你好,15000*6%=5000

Ellen 追問

2019-04-26 13:34

15000不是沒收到嗎?

笑口常開老師 解答

2019-04-26 17:21

這個是20000-5000

Ellen 追問

2019-04-27 09:02

老師,請問它的應交稅費的金額900,是怎么計算出???這個月不是實際收到的收入只有5000嗎?

笑口常開老師 解答

2019-04-27 20:11

是15000*6%=900,

Ellen 追問

2019-04-27 20:13

沒收到的收入還要交稅?

笑口常開老師 解答

2019-04-27 20:25

第一個月月末 ①計提勞務成本 借勞務成本1萬5 貸應付職工薪酬1萬5 ②確認收入 借預收賬款2萬 貸主營業(yè)務收入收入2萬 貸應交增值稅0(本來2萬收入要交增值稅,預付中2萬5中有2萬,已交)③確認費用 借主營業(yè)務成本1萬5 貸勞務成本1萬5
第二個月月末 ①計提勞務成本 姐勞務成本1萬5 貸應付職工薪酬1萬5 ②確認收入 借預收賬款5千 貸主營業(yè)務收入5千 貸應交增值稅900(本來2萬收入要交增值稅,預付中2萬5有5千已交,計剩下1萬5收入的增值稅)③確認費用 借主營業(yè)務成本1萬5 貸勞務成本1萬5

Ellen 追問

2019-04-27 20:31

題目中不是說后面兩期款項能否收回不能確定嗎?這還能作為收入嗎

笑口常開老師 解答

2019-04-27 20:35

后面只確認了5000的收入啊

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相關(guān)問題討論
您好,這個是可以收回的,可以
2022-08-06 18:12:27
您好,應收賬款是103000 借:應收賬款103000 貸:主營業(yè)務收入100000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)3000
2022-04-08 11:30:00
你好,你可以理解為一共需要計提的壞賬準備
2020-06-10 18:51:19
您好 應該是收了款項還沒有開具發(fā)票
2020-04-14 10:56:40
你好 可以計提 壞賬
2019-12-04 10:06:20
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