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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-02 18:08

你好,應于月初沖掉,發(fā)票到的按發(fā)票金額入賬,沒有到的月末在暫估入賬。

燦若星辰 追問

2019-11-02 18:09

月初必須全額沖掉嗎?可以用收到的發(fā)票沖一部分嗎

立紅老師 解答

2019-11-02 18:14

你好,如果月初就收到發(fā)票,可以沖掉發(fā)票的部分。

燦若星辰 追問

2019-11-02 18:15

我的意思是只沖掉發(fā)票的部分,不全額沖掉暫估,然后月底就不用再暫估未收到發(fā)票的部分了,這樣操作可以嗎

立紅老師 解答

2019-11-02 18:19

你好,是這樣,如果1號就收到發(fā)票,可以像您上面那樣做,如果沒有,在1號就要全額沖掉。

燦若星辰 追問

2019-11-02 18:20

這是稅法的規(guī)定?

立紅老師 解答

2019-11-02 18:20

你好,是準則規(guī)定的。

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相關問題討論
將之前的暫估分錄紅沖,然后按實際取得的發(fā)票金額重新編制分錄。
2019-03-19 10:32:27
你好 調增 這個是實際也的嗎 是的話不需要做賬務處理
2022-04-10 21:59:17
做相反的分錄把去年的分錄沖掉,再按照發(fā)票金額做賬務處理 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-10 12:31:32
借庫存商品貸銀存 發(fā)票到了上面分錄做負數(shù),然后做
2018-12-29 11:40:35
你好,那也應該做庫存商品,要不和發(fā)票對應不上
2019-10-05 08:59:13
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