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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-03-24 17:24

您好!不開發(fā)票的話,您先用收據(jù)計入。然后在做所得稅清繳的時候調(diào)整出來。

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相關(guān)問題討論
您好!不開發(fā)票的話,您先用收據(jù)計入。然后在做所得稅清繳的時候調(diào)整出來。
2016-03-24 17:24:22
你好 理論的做法是:發(fā)貨了,確認(rèn)收入,并申報納稅,開票后,沖減前期未開票收入,并申報 實務(wù)中,發(fā)貨后,先記備查賬,到開票時再作賬務(wù)處理
2019-06-29 06:46:28
借方余額嗎 是的話需要開發(fā)票
2019-10-21 15:22:18
你好,您把上月分錄寫一下
2019-07-05 12:21:36
你好,是的,要跟發(fā)票的信息方一致的
2019-04-18 09:32:49
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