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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-01 19:05

你好
 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備=1650萬+240萬=1890萬
這個是賬面價值的計算,不需要做分錄的

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你好  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備=1650萬+240萬=1890萬 這個是賬面價值的計算,不需要做分錄的
2019-11-01 19:05:28
你好,計入實收資本=120 000*(1%2B13%),分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:實收資本?
2021-10-11 10:26:18
你好 借:應(yīng)付股利,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-04-22 11:39:19
你好 借,應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地增值稅 貸,銀行存款
2020-06-17 09:17:00
您好 借:銀行存款 11300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300 借:其他業(yè)務(wù)成本 8400 貸:原材料 8400
2021-11-17 22:44:17
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