公司為增值稅一般納稅人,銷售貨物使用的增值稅率為16%,2019年5月1日,應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額為1650萬元,貸方余額為300萬元,預(yù)收賬款明細(xì)借方余額240萬元,貸方余額825萬元 問:2019年5月1日,甲公司應(yīng)收賬款的賬面價值怎么算?會計分錄?

慈祥的板栗
于2019-11-01 19:03 發(fā)布 ??3025次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-11-01 19:05
你好
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備=1650萬+240萬=1890萬
這個是賬面價值的計算,不需要做分錄的
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你好
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備=1650萬+240萬=1890萬
這個是賬面價值的計算,不需要做分錄的
2019-11-01 19:05:28
你好,計入實收資本=120 000*(1%2B13%),分錄是
借:原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:實收資本?
2021-10-11 10:26:18
你好
借:應(yīng)付股利,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-04-22 11:39:19
你好
借,應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地增值稅
貸,銀行存款
2020-06-17 09:17:00
您好
借:銀行存款 11300
貸:其他業(yè)務(wù)收入 10000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300
借:其他業(yè)務(wù)成本 8400
貸:原材料 8400
2021-11-17 22:44:17
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