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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-01 17:58

上月錯誤的發(fā)票怎么做的

Helen 追問

2019-11-01 18:00

借:**費用    
      應交稅費-增值稅進項
  貸:銀行存款

郭老師 解答

2019-11-01 18:02

借應付賬款借xx費用負數(shù)貸進項轉(zhuǎn)出
借xx費用,進項貸應付

Helen 追問

2019-11-01 19:01

我們公司有管控  應付賬款做借方 不能為負。還有別的辦法嗎

Helen 追問

2019-11-01 19:02

也就是說 沒產(chǎn)生應付之前,這個應付賬款不能做在借方。

郭老師 解答

2019-11-01 19:06

借應付賬款是正數(shù)的

郭老師 解答

2019-11-01 19:06

應付改庫存現(xiàn)金就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;應付賬款等科目 不違背的,只是進項稅額不抵扣而已
2017-07-03 09:20:56
上月錯誤的發(fā)票怎么做的
2019-11-01 17:58:24
同學你好,做費用未認證,下月認證將待認證轉(zhuǎn)入進項稅額。
2019-11-03 16:44:38
您好。比如原來借管理費用 100 貸銀行存款100 ,現(xiàn)在要調(diào)出10,借應交稅費-應交增值稅(進項)10 貸管理費用 (借方-10)
2019-10-29 15:15:02
您好 收到紅字發(fā)票后 要進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-01-08 09:52:16
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