
當月取得進項稅額,當月不抵扣,分錄應該怎么做? 如果進項票不計入當月費用,是不是違背了權(quán)責發(fā)生制?
答: 借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;應付賬款等科目 不違背的,只是進項稅額不抵扣而已
請問老師,上月有筆進項稅我已入賬,但是因為發(fā)票有問題未抵扣成功。這個月 我要沖這筆進項 我想把它做入“待認證進項稅額”,可以嗎?因為可能這月底對方會重新寄正確的發(fā)票。如果可以,這個分錄我該如何做? (這是涉及費用類的專票)
答: 上月錯誤的發(fā)票怎么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前入了費用的進項稅額,現(xiàn)在要把費用調(diào)到進項稅額中,摘要怎么寫?分錄怎么弄
答: 您好。比如原來借管理費用 100 貸銀行存款100 ,現(xiàn)在要調(diào)出10,借應交稅費-應交增值稅(進項)10 貸管理費用 (借方-10)


Helen 追問
2019-11-01 18:00
郭老師 解答
2019-11-01 18:02
Helen 追問
2019-11-01 19:01
Helen 追問
2019-11-01 19:02
郭老師 解答
2019-11-01 19:06
郭老師 解答
2019-11-01 19:06