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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-10-31 15:05

你好,說一下進(jìn)項(xiàng)稅額多或者出口金額少就可以

林曉蕓 追問

2019-10-31 15:07

2018年進(jìn)項(xiàng)多,資金也緊張,就想退稅來用

暖暖老師 解答

2019-10-31 15:07

那就可以說明,今年購進(jìn)的少

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你好,說一下進(jìn)項(xiàng)稅額多或者出口金額少就可以
2019-10-31 15:05:18
免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。 由此可見,當(dāng)期免抵稅額是指當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期應(yīng)退稅額之后的余額,其反映的是免抵退稅企業(yè)當(dāng)期從內(nèi)銷應(yīng)納增值稅稅額中抵減的那部分出口免抵退稅額,不是企業(yè)期末留抵稅額,更不是企業(yè)次月的期初留抵稅額。 通俗地講,是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額所產(chǎn)生的余額,也就是說企業(yè)的留抵稅額不夠退。
2019-09-14 11:39:55
登陸單一窗口-→支付結(jié)算-→出口退稅在線申報-→配置-→退稅商品碼-→特殊商品標(biāo)識
2022-07-13 16:43:18
你好,免抵額還要交附加稅的
2023-12-14 14:07:38
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
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