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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-11 09:11

1、增值稅申報表主表第7欄是根據(jù)當月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務(wù)局允許的,2、如果你公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額

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1、增值稅申報表主表第7欄是根據(jù)當月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務(wù)局允許的,2、如果你公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2019-11-11 09:11:05
你好,免抵額還要交附加稅的
2023-12-14 14:07:38
你圖片的處理是對的。 你同事的那種情況 ,應(yīng)該是退稅率和銷售稅率是一樣的,才會存在 他那種 情況 。
2019-08-02 12:24:57
你好! 出口免稅,生產(chǎn)產(chǎn)品的進項可以抵扣內(nèi)銷的銷項稅額
2018-08-18 16:19:13
你好,要審核完畢后才能申報受理的。
2019-08-11 09:15:57
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