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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-31 14:05

你好 借:原材料等科目 負(fù)數(shù)       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)  貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

靈犀 追問(wèn)

2019-10-31 14:07

如果是原材料已經(jīng)沒(méi)有了呢,沖了以后原材料不是為負(fù)數(shù)了嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-10-31 14:09

你好 如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

靈犀 追問(wèn)

2019-10-31 14:09

好的 謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-10-31 14:10

不客氣 祝工作順利哦

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你好,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-04-21 15:25:32
您好,由于沖的是18年的,應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)) 以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 19:41:44
這個(gè)先做借銀行貸應(yīng)收這個(gè)
2020-02-27 15:03:27
你好! 是的。你的理解很對(duì)
2020-01-30 16:03:34
你好,分錄,按紅字發(fā)票的金額,借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù)
2020-01-09 13:56:34
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