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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-08 19:41

您好,由于沖的是18年的,應當計入以前年度損益調(diào)整
借:應收賬款(負數(shù))
貸:應交稅費-銷項稅(負數(shù))
       以前年度損益調(diào)整(負數(shù))
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

孝順的路人 追問

2020-05-08 19:46

小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整,如果用了利潤表與資產(chǎn)負債表勾稽關系不對呢?咋辦?還有別的分錄代替嗎

路老師 解答

2020-05-08 19:47

沒有以前年度損益調(diào)整,就直接做進 利潤分配-未分配利潤

孝順的路人 追問

2020-05-08 21:37

老師這樣做分錄嗎?借:應收賬款(負數(shù))
貸:應交稅費-銷項稅(負數(shù))
利潤分配一未分配利潤(負數(shù))收入不沖減嗎

路老師 解答

2020-05-08 22:04

嗯,因為是沖減之前年份的,所以不能沖減今年的收入

孝順的路人 追問

2020-05-09 09:15

有一張今年的發(fā)票不沖收入嗎老師

孝順的路人 追問

2020-05-09 09:16

老師那4月份的收入多了沖紅的數(shù)咋辦

路老師 解答

2020-05-09 09:30

您好,你是說的開了一張紅字發(fā)票,又同時開了一張正確的發(fā)票是嗎?

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相關問題討論
你好,是的,需要把退回發(fā)票與紅字發(fā)票一起作為紅字分錄附件
2018-09-04 08:16:46
你好,進項負數(shù)發(fā)票 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-04-21 15:25:32
您好,由于沖的是18年的,應當計入以前年度損益調(diào)整 借:應收賬款(負數(shù)) 貸:應交稅費-銷項稅(負數(shù)) 以前年度損益調(diào)整(負數(shù)) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 19:41:44
這個先做借銀行貸應收這個
2020-02-27 15:03:27
你好! 是的。你的理解很對
2020-01-30 16:03:34
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