老師好 收發(fā)存匯總表是按當月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當月 問
同學,你好 你當月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場價格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計算 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學,你好 管理費用-福利費 答
老師,一套賬的大公司核對應付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
工廠車間工人的伙食費計入什么科目呢?? 問
工廠車間工人的伙食費計入 制造費用-福利費 答

環(huán)評驗收費當時 交錢的時候是 借管理費用 貸銀行存款 ,現(xiàn)在專票發(fā)票拿到了,怎么做?
答: 你好,拿到發(fā)票可以這樣做調(diào)整分錄 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;管理費用
金稅盤的抵扣分錄,是在抵扣的時候,在沖管理費嗎?還是拿到發(fā)票的時候,就寫借應交稅費-減免稅額,貸管理費用。 還是拿到發(fā)票的時候做,借管理費用。貸現(xiàn)金或銀行。正式?jīng)_抵稅額的時候在,做借稅額,貸管理費用
答: 您好,是的,抵減的時候沖管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預付費用的時候,是不是收到發(fā)票了,就借:預付賬款,應交稅費-應交增值稅(進),貸:銀行存款, 等到報銷時,借:管理等費用,貸:預付賬款沒有收到發(fā)票的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款, 收到發(fā)票報銷時,借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
答: 預付費用的時候 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款


景欣 追問
2019-10-31 12:02
鄒老師 解答
2019-10-31 12:03