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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2019-01-11 16:10

直接付到那個憑證下面。但是需要改憑證。因為是專票,得做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

小燕 追問

2019-01-11 16:11

麻煩的是,分月支付,合并在一起開來的票,我得改幾個月???

老劉 解答

2019-01-11 16:15

最后做個調(diào)整憑證吧

小燕 追問

2019-01-11 16:20

不知道分錄該怎么寫

老劉 解答

2019-01-11 16:24

借:管理費用  (負(fù)數(shù),以前所有的) 
借:管理費用(正數(shù)) 
   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

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直接付到那個憑證下面。但是需要改憑證。因為是專票,得做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2019-01-11 16:10:03
有差額嗎,沒有復(fù)印件,貼后面,5月后面貼原件
2020-07-06 08:34:34
您好 借 財務(wù)費用-手續(xù)費 借方紅字 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字 請問利息入賬金額跟發(fā)票金額一致么
2020-06-09 07:09:01
您好,是的,抵減的時候沖管理費用
2020-04-19 19:09:34
你好,拿到發(fā)票可以這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;管理費用
2019-10-31 12:00:59
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