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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-31 09:45

你好,賬上做借原材料或管理費用等      借應交稅費-應交增值稅-進項稅額    負數(shù)金額 把進項沖了

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相關問題討論
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
您好 進項票認證完成后,做分錄是借應交稅費—應交增值稅(進項稅)
2019-07-14 09:05:10
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