
老師 小規(guī)模技術(shù)服務出口免稅申報增值稅,銷售額是按含稅還是不含稅。
答: 按全部價款確認銷售額,也就是你理解的含稅金額。
收到境外服務收入如何申請增值稅?是指工程師去國外提供技術(shù)服務,金額不大,但會經(jīng)常有;在主表(三)免、抵、退辦法出口銷售額里申報;還是在主表(四)免稅銷售額中申報?
答: 你好,這個不交增值稅的哦,在免稅中申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
看公司1月的申報表 如圖 1月有16%銷售貨物的 有6%提供技術(shù)服務的 為什么技術(shù)服務這塊兒要填一個“扣除后含稅(免稅)銷售額 ” “銷項(應納)稅額” 是為了體現(xiàn)這個技術(shù)服務不是享受免稅的技術(shù)服務嗎
答: 含稅或者免稅銷售額,這個貨物也要出了,主要是和開票系統(tǒng)對應上

