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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-30 14:29

您好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

春華秋實(shí) 追問

2019-10-30 14:36

也就是說2018年匯算清繳時(shí)企業(yè)的所得稅會(huì)計(jì)分錄,對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-30 14:37

是的  計(jì)提  繳納 結(jié)轉(zhuǎn)都給您寫了

春華秋實(shí) 追問

2019-10-30 14:41

3個(gè)分錄依次是計(jì)提,繳納,結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?我發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)匯算清繳2018年所得稅時(shí)只做了個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅1721元,貸:銀行存款1721元,他這個(gè)不對(duì)是不是的?我要按照你寫的做對(duì)嗎?把他的沖掉

bamboo老師 解答

2019-10-30 14:43

您應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅有沒有余額

春華秋實(shí) 追問

2019-10-30 20:00

老師問一下18年4季度的所得稅,在19年1月份做賬的時(shí)候是不是和你發(fā)給我匯算清繳時(shí)的分錄一樣做?

bamboo老師 解答

2019-10-30 20:01

不是的 應(yīng)該4月份就要計(jì)提所得稅費(fèi)用的

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企業(yè)所得稅計(jì)提是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
所得稅費(fèi)用,他就是不影響你的利潤總額,你交稅是根據(jù)調(diào)整納稅調(diào)整之后的利潤總額來。 不需要
2021-04-20 12:43:20
你好,是上面的分錄才是正確的。
2023-06-10 17:08:45
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 09:11:45
你好,同學(xué) 這個(gè)可以的,么沒問題的
2024-05-28 13:10:08
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