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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-10-30 11:40

你好同學(xué),你說的是貨到票未到,這種情況,下個(gè)月要進(jìn)行紅字沖銷,把這個(gè)月的分錄抵消掉的

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你好1;? ?除非你 不做進(jìn)項(xiàng)稅;? 含稅計(jì)入成本費(fèi)用 可以抵減的 ;2.? ? 你是啥業(yè)務(wù)的 ;? 你購進(jìn)馬上就做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?? 你銷售了嗎? ?
2023-01-10 13:28:31
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18
借:庫存商品1.3 貸:主營業(yè)務(wù)成本1.3
2019-04-04 14:05:22
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-07-14 09:25:57
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
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