
我司進項發(fā)票是每個月根據(jù)銷項認證抵扣,收到進項票后是不是應(yīng)該先計入”應(yīng)交稅費——待認證進項稅額”認證當期需要抵扣的發(fā)票時再從“應(yīng)交稅費——待認證進項稅額”轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”?
答: 你好!是的。就是這樣做。
老師,我取得的進項發(fā)票入賬時可先計入“應(yīng)交稅金-待認證進項稅額”,當月申報認證的進項再轉(zhuǎn)入進“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額”嗎?
答: 你好;? 你暫時不認的話; 可以走待認證進項稅? ?; 認證轉(zhuǎn)進項稅去; 可以的??
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們前期進項發(fā)票多做增值稅進項收到發(fā)票做到 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 月末根據(jù)認證當月認證的金額在做一筆 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 這樣做可以嗎,正常分錄應(yīng)該怎么做
答: 上述分錄處理完全正確,就是這樣處理的


李文靜 追問
2019-10-29 10:12
maize老師 解答
2019-10-29 10:14