
您好,老師,上個月付了一筆費用款項銀行存款出去,有專票已認證抵扣,做賬了,這個月收到紅沖的那筆發(fā)票,然后還有張正確的藍字發(fā)票請問怎么做賬
答: 借銀存,xx費用負數(shù)貸進項轉(zhuǎn)出 借xx費用,進項貸銀存
例如11月份用銀行存款買的材料 12月份來的發(fā)票怎么做賬 還有10月份個人墊付的錢買的材料開了發(fā)票帶進賬稅抵扣聯(lián) 11月份銀行存款才付款怎么做賬
答: 你好? ?1. 11月 買的材料 借原材料-暫估 貸銀行存款? 12月收到 紅沖前面分錄 在按發(fā)票做 ‘借原材料 進項稅貸銀行存款? ?2.? ? 借原材料 貸其他應(yīng)付款-個人? ?借其他應(yīng)付款-個人貸銀行存款? ’
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
檢測費在7月已付款,且收到發(fā)票,但未抵扣,7月記賬借:管理費用貸:銀行存款,這個月抵扣時如何做分錄記賬
答: 你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借管理費用負數(shù)


nan 追問
2019-10-28 17:24
郭老師 解答
2019-10-28 17:25