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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-10-27 16:02

你好,同學。
你如果賬實不符,你是需要調(diào)整為賬實相符的。作為盤虧盤盈處理。

天高云淡 追問

2019-10-27 16:09

我們公司其實是這種情況,老板收到的貨款沒有記賬,財務出錢記賬,收錢不記賬,導致銀行存款為負數(shù),該咋辦

陳詩晗老師 解答

2019-10-27 16:10

銀行存款是不可能是負數(shù)的
收錢沒記賬,出錢記賬,你這是屬于賬務記錄不完整
你要把沒記賬的這部分款項入賬處理,補入賬處理

天高云淡 追問

2019-10-27 16:14

應收應付也有余額,其實是零的狀態(tài),也補賬嗎?

天高云淡 追問

2019-10-27 16:16

可都好長時間了,補不起來了

天高云淡 追問

2019-10-27 16:16

還有別的辦法嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-10-27 16:24

是的,你這必須要全數(shù)補上,要不然你這賬平不了。
如果實在無法平的,再考慮調(diào)賬,通過以前年度損益調(diào)整處理。

天高云淡 追問

2019-10-27 16:26

那是不是就一直待在以前年度損益了

陳詩晗老師 解答

2019-10-27 16:28

最后 調(diào)整為留存收益 處理。

天高云淡 追問

2019-10-27 16:39

老師,麻煩您寫一下會計分錄吧,不咋明白,銀行存款為貸方余額

天高云淡 追問

2019-10-27 16:40

咋往留存收益轉(zhuǎn)的啊

陳詩晗老師 解答

2019-10-27 16:53

借 銀行存款
貸 以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整
貸  未分配利潤
盈余公積

天高云淡 追問

2019-10-27 16:57

謝謝老師了

陳詩晗老師 解答

2019-10-27 16:57

不客氣,祝你工作愉快。

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相關問題討論
你好,同學。 你如果賬實不符,你是需要調(diào)整為賬實相符的。作為盤虧盤盈處理。
2019-10-27 16:02:20
您好 請問什么原因造成系統(tǒng)應付金額比實際應付金額大
2019-10-07 16:00:39
可以的
2017-08-24 18:56:10
你好!先掛賬
2016-11-03 11:48:31
你好 差額計入營業(yè)外收支
2019-05-22 14:58:22
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