
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,怎么做賬
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
增值稅發(fā)票銷項(xiàng)稅額已開,進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證,怎么辦
答: 只有交納稅款,等下個(gè)月認(rèn)證再抵扣。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由于系統(tǒng)升級(jí),當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,導(dǎo)致有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),需要交納稅款,原來是平進(jìn)平出,相互抵扣不需要交稅的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦???
答: 您好 這個(gè)月申報(bào)期已經(jīng)結(jié)束 您還沒有申報(bào)繳稅么?









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