老師,我7月份的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了直接退回給廠家作廢,但是在我的勾選系統(tǒng)里能看見這張發(fā)票,勾選的時(shí)候我沒核對(duì)就給他認(rèn)證了,發(fā)票進(jìn)來的時(shí)候沒做賬,我在9月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底計(jì)提增值稅改怎么做分錄呢
xyz
于2019-10-25 09:29 發(fā)布 ??898次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-25 09:29
七月份借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
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2020-04-15 15:43:44

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2019-10-25 09:29:55

您好
您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05

您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05

您好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)額抵減額。但是進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅額也要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-07-12 13:38:32
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