
老師上月留抵稅在增值稅明細賬上不記,那要記什么賬,那增值稅明細賬上的數(shù)就和應(yīng)交稅費不一樣了,怎么轉(zhuǎn)出呢
答: 您好,您把進項稅額都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,銷項稅額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方,您有留抵的話,那轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就在借方
請問老師,本年年底應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
答: 期末你的進項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目下有留抵稅額跨年了,下年初期初數(shù)設(shè)置時,應(yīng)交增值稅我是明細設(shè)置期初數(shù)?還是按留抵的進項稅額設(shè)置期初數(shù)呢?
答: 按各自的明細設(shè)置期初數(shù)


k1 追問
2019-10-24 22:21
文老師 解答
2019-10-25 11:14