企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

本年利潤的金額是30萬,但是對(duì)公賬戶金額是50萬,這樣是不是賬務(wù)處理上出錯(cuò)了?
答: 本年利潤的金額是30萬,與對(duì)公賬戶金額是50萬,二者沒有必然的聯(lián)系。
老師好!年底做賬務(wù)處理的話,本年利潤那些要進(jìn)行作結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎?
答: 你好,年末本年利潤無余額的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上午好,由于2018年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,請問可以在2019年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?賬務(wù)處理如何做?謝謝。
答: 您好 可以在2019年結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 如果虧損的話做相反的會(huì)計(jì)分錄






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橘子檸檬 追問
2019-10-24 12:07
文文老師 解答
2019-10-24 12:19