企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類(lèi)目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類(lèi)編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶(hù)店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷(xiāo)可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

貨款3100,客戶(hù)多付了5元付了3105,這個(gè)要是不退的話是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的嗎?留著以后扣款,是計(jì)入預(yù)收賬款吧?以前會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付款,怎樣正確
答: 您好 貨款3100,客戶(hù)多付了5元付了3105,這個(gè)要是不退的話是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 留著以后扣款,是計(jì)入預(yù)收賬款
企業(yè)要準(zhǔn)備注銷(xiāo),賬目上面有應(yīng)收 賬款,這些轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入有問(wèn)題嗎?還有應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款,有預(yù)收賬款,也不用付出,這些轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,有問(wèn)題嗎?
答: 可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外賬上收失業(yè)人員補(bǔ)貼款,然后內(nèi)賬再付給那個(gè)人,外賬上是做其他應(yīng)付款還是營(yíng)業(yè)外收入?如果外賬貸其他應(yīng)付款,又是內(nèi)賬付出去的,那外賬要怎么平賬,然后內(nèi)賬付出去借其他應(yīng)付款,又怎么平賬?
答: 你好 老師如果內(nèi)賬支付的話,就需要記入營(yíng)業(yè)外收入繳納所得稅。外賬支付記入其他應(yīng)付款,所以老師建議是外賬支付。


A 夢(mèng)啊 追問(wèn)
2019-10-23 16:23
A 夢(mèng)啊 追問(wèn)
2019-10-23 16:23
bamboo老師 解答
2019-10-23 16:23
A 夢(mèng)啊 追問(wèn)
2019-10-23 16:26
bamboo老師 解答
2019-10-23 16:28