
老師,我3月份做了一個預(yù)付款的分錄,借預(yù)付款9900,貸銀行存款9900,現(xiàn)在預(yù)付款退回來了,我的分錄是不是,借銀行存款9900,貸預(yù)付款9900,那應(yīng)該平了沒有余額,我的賬讓是負(fù)9900,是不是分錄錯了
答: 賬務(wù)處理是沒有問題的
公司15年成立,現(xiàn)在做賬,銀行存款有余額,購買支票用銀行存款余額支付,這個銀行存款余額我要怎么做會計分錄?有銀行存款對賬單。
答: 借:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司有一張銀行本票是用來支付貨款的,但是銀行本票上面寫的是付款人是我們公司,收款人也是我們公司,而且是同一個銀行,這個銀行流水里面還有一筆這張本票同金額的進(jìn)賬,我理解的意思是:借:銀行本票 貸:銀行存款;付款的時候是:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行本票;如果是這樣寫的話,那銀行那筆關(guān)于本票的進(jìn)賬就沒有登記了,導(dǎo)致銀行最后余額不對,所以到底是該怎么寫分錄
答: 你們自己開出去 然后別人又給了你們是嗎


小李子073 追問
2019-10-23 10:26
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