教師好!希望老師指導事業(yè)單位的基建并賬業(yè)務,賬務如下:一、事業(yè)大賬掛有一筆 其他應收款-本單位基建賬套23萬元。 二、基建賬 賬務如下: 1、待攤投資 23萬元 2、預付工程款 220萬元 3、基建撥款收入 - 財政撥款 160萬元 4、 基建撥款收入 - 上級撥款收入 60萬元 5、其他應付款 - 本單位事業(yè)賬套 23萬元
圓夢者
于2019-10-23 09:10 發(fā)布 ??1998次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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事業(yè)單位,其他應收款,其他應付款在預算會計里不需要做賬。因為預算會計是收付實現(xiàn)制的,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計
2019-10-15 09:18:21

你好 預算會計不用做賬
2019-07-10 16:52:45

同學你好,查詢原因,查不到的將兩科目合并余額轉(zhuǎn)到備查或營業(yè)外收入或支出對收不回或者不用付的轉(zhuǎn)到
2021-05-18 17:58:53

1.當事業(yè)單位收到設備時,由于尚未收到財政撥款,設備款項暫時由單位自有資金墊付,此時應做如下分錄:
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應付款——供應商
1.當事業(yè)單位使用自有資金先行墊付設備款時,需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財政撥款相對應,此時應做如下分錄:
借:其他應付款——供應商
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
借:其他應收款——財政
貸:其他應付款——墊付設備款(或自有資金)
2024-03-25 13:48:01

這個應該是轉(zhuǎn)賬類分錄,就是甲把款代企業(yè)付給乙
2020-02-10 10:31:14
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