老師您好,我是事業(yè)單位的會計,請問資金往來的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款平行做賬時預(yù)算會計怎樣做分錄?
學(xué)堂用戶_ph919926
于2019-07-10 16:49 發(fā)布 ??2107次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
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事業(yè)單位,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款在預(yù)算會計里不需要做賬。因?yàn)轭A(yù)算會計是收付實(shí)現(xiàn)制的,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計
2019-10-15 09:18:21

你好 預(yù)算會計不用做賬
2019-07-10 16:52:45

同學(xué)你好,查詢原因,查不到的將兩科目合并余額轉(zhuǎn)到備查或營業(yè)外收入或支出對收不回或者不用付的轉(zhuǎn)到
2021-05-18 17:58:53

1.當(dāng)事業(yè)單位收到設(shè)備時,由于尚未收到財政撥款,設(shè)備款項(xiàng)暫時由單位自有資金墊付,此時應(yīng)做如下分錄:
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商
1.當(dāng)事業(yè)單位使用自有資金先行墊付設(shè)備款時,需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財政撥款相對應(yīng),此時應(yīng)做如下分錄:
借:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
借:其他應(yīng)收款——財政
貸:其他應(yīng)付款——墊付設(shè)備款(或自有資金)
2024-03-25 13:48:01

這個應(yīng)該是轉(zhuǎn)賬類分錄,就是甲把款代企業(yè)付給乙
2020-02-10 10:31:14
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