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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-10-23 08:45

借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費進項稅額轉出

遠方 追問

2019-10-23 08:45

和進項稅沒有關系?

遠方 追問

2019-10-23 08:48

是不是應該先做:
借:應交稅費~增~進項稅轉出
貸:應交稅費~增~進項稅
,然后再做你上面發(fā)的的分錄?

暖暖老師 解答

2019-10-23 09:06

嗯,需要先上一部,我省略了

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相關問題討論
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費進項稅額轉出
2019-10-23 08:45:02
你好,也要結轉到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,3c認證費開了增值稅專票,做賬可以下管理費用
2017-05-24 16:10:43
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-06-19 15:40:58
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