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送心意

小妍老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-10-21 15:50

您好!原路紅沖這筆分錄,然后將正確的分錄做一遍即可。

sandy 追問

2019-10-21 15:53

那我這個(gè)分錄里面有其他不需要沖紅的項(xiàng)目,應(yīng)該怎么處理這些不用沖紅的

小妍老師 解答

2019-10-21 15:55

您好!全部紅沖,然后做一筆正確的。

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相關(guān)問題討論
那我這個(gè)分錄里面有其他不需要沖紅的項(xiàng)目,應(yīng)該怎么處理這些不用沖紅的
2019-10-21 15:53:56
您好 減免掉的不需要單獨(dú)寫分錄
2020-05-16 11:31:12
你好 ; 借應(yīng)付職工薪酬-社保; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款; 一起做合計(jì)金額即可
2021-11-11 18:50:16
那如果他是先把一整年的社保費(fèi)都轉(zhuǎn)給公司,那收到錢要怎么做呀
2017-06-10 11:00:25
你好。 借:以前年度盈余調(diào)整 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:資金結(jié)余——財(cái)政應(yīng)返還額度 一般是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),是否為財(cái)政撥款結(jié)余,請根據(jù)實(shí)際情況判斷。
2021-12-21 11:59:42
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