老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師,我對(duì)銷售發(fā)票紅沖沒太整明白,這筆9999.32是7月份開錯(cuò)了,9月份紅沖了,9月份這筆金額是不不需要做賬,實(shí)際銷售收入按387397.05做的賬。
答: 您好 紅沖的金額也要做賬務(wù)處理
你好老師,本月有一張銷售發(fā)票,下個(gè)月紅沖了,之后重開的,我想問本月這張發(fā)票怎么做賬
答: 你好 借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金—增值稅 負(fù)數(shù) 藍(lán)字發(fā)票 借:銀行存款 正數(shù) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 正數(shù) 應(yīng)交稅金—增值稅 正數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,20年銷售發(fā)票,21年紅沖了,怎么做賬,求詳解
答: 你好 紅沖發(fā)票的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本


陳雨 追問
2019-10-21 14:51
bamboo老師 解答
2019-10-21 14:51
陳雨 追問
2019-10-21 16:29
bamboo老師 解答
2019-10-21 16:30