
老師,已付款未收到發(fā)票,做分錄借:預(yù)付賬款貸:銀行存款季末還是未收到發(fā)票,怎么做分錄暫估入賬?申報(bào)企業(yè)所得稅
答: 你好 購買的是什么?
給了預(yù)付款,暫估入賬了,現(xiàn)在怎么沖減借:預(yù)付賬款貸:銀行存款然后暫估入賬了借:庫存商品貸:預(yù)付賬款現(xiàn)在怎么沖減
答: 你好,正確的暫估入賬分錄是 借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 而不是(借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款) 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)預(yù)交的季度所得稅,是借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款?
答: 你好,是第二個(gè)


如果 追問
2019-10-21 13:04
老江老師 解答
2019-10-21 13:06