老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費(fèi)用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實(shí)際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實(shí)際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費(fèi),無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因?yàn)槎惐容^高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進(jìn)料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進(jìn)口料件實(shí)行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

暫扣的客戶所得稅 企業(yè)所得稅是按季申報 我做借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款-所得稅 交的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸其他應(yīng)付款-所得稅 可以嗎
答: 可以。
老師好,我是剛才問你的學(xué)員,我是裝飾工程公司。你剛才教我代收掛靠公司稅金做平是借:其他應(yīng)付款,代:銀行存款。那我之前做賬繳稅金借:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 代:銀行存款等怎么辦?
答: 你好,其實(shí)掛靠公司外賬你只能當(dāng)成是你們公司的實(shí)際業(yè)務(wù)不能反映幫別人代付,你做的分錄就是實(shí)際的,代付的稅金應(yīng)該讓對方走私戶而不走公賬,走了公賬你就不用反映代付了,直接掛在往來賬上,然后再沖平,這樣比較好。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的會計把房租分錄做成,借:其他應(yīng)付款-房租,應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn)),貸:銀行存款。這樣對嗎,我本來準(zhǔn)備做攤銷的
答: 同學(xué)你好,現(xiàn)在每期進(jìn)費(fèi)用就可以了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款—房租


方老師 解答
2017-02-14 14:12
方老師 解答
2017-02-14 14:12