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小黎老師

職稱中級會計師

2019-10-21 10:50

您好,根據(jù)企業(yè)實際情況,是可以的

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您好,根據(jù)企業(yè)實際情況,是可以的
2019-10-21 10:50:02
您好!1.分配工資   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時   借:應付職工薪酬——工資   貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)   應交稅費——應交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款   4.上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)   5.上交個人所得稅   借:應交稅費——應交個人所得稅   貸:銀行存款
2017-03-10 13:46:26
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-07-26 13:51:40
按下面這個做賬就可以
2019-02-25 16:57:40
看不清你的圖片,下面給你參考 計提工資的會計分錄: 借:銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額 貸:應付職工薪酬/工資總額 發(fā)放工資時的會計分錄: 借:應付職工薪酬/工資總額 貸:其他應收款---社會保險費(個人繳納部份) 其他應收款---公積金(個人繳納部份) 應交稅費---應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保的會計分錄: 借:銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額社保保險(企業(yè)繳納) 銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額公積金(企業(yè)繳納) 其他應收款---社會保險費(個人繳納部份) 其他應收款---公積金(個人繳納部份) 應交稅費---應交個人所得稅 貸:銀行存款 至于計提和繳納社保時,可根據(jù)員工所在部門記入相應的費用里即可。
2017-08-01 11:40:33
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