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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-10-20 10:47

你好 可以寫上 這個影響不大

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你好,先申報增值稅,再報出口退稅。
2021-12-01 15:18:47
您好,增值稅還是按原先的申報方式申報,但是增值稅申報表上有幾個和出口有限的數據需要你計算填寫。而且每個月申報免抵退之前必須先申報增值稅(如果你是生產型出口企業(yè)的話,外貿出口企業(yè)的申報不受增值稅申報的影響)。
2018-04-04 08:09:15
你好!出口退稅是申報之后
2024-02-21 15:52:34
你好 你勾選了發(fā)票的嗎
2020-11-13 11:16:41
同學你好 1、出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 2、如果是外貿企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2022-09-07 14:22:32
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